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库存商品审计的要点

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库存商品审计的要点包括:

1、研究和评价企业库存商品的内部控制制度,查明企业库存商品采购、运输、验收、储存保管、出库、付款、入账等各环节是否有明确的职责分工,是否存在有效内部控制制度的制约。

2、审查库存商品是否账实相符。

3、审查库存商品的收发业务,查明库存商品增减变动的合法性、真实性和正确性。

4、审查库存商品结存余额在资产负债表上列示的正确性和可靠性。

库存商品审计是对企业库存的各种商品,包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品、存放在门市部准备出售的商品等的实物和金额所开展的审计工作。


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当前页面更新时间:2024-09-20